Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Kobylance

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Projekt Nr 115/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok

Projekt Nr  115/15

U C H W A Ł A NR ……

RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia 30 listopada 2015 r.

 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwala się co następuje:

 

§1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok o kwotę                76.873,00, z tego dochody bieżące o kwotę 76.873,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok o kwotę                400.331,00, z tego wydatki bieżące o kwotę 400.331,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.

 

§3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok o kwotę              323.458,00, z tego:

  1. wydatki bieżące o kwotę 132.447,00 zł,
  2. wydatki majątkowe o kwotę 191.011,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Grzegorz Kłos

Uzasadnienie

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015 wynikają z wykonania dochodów własnych Gminy Kobylanka:

 

Dział

Rozdz.

§

Dochody

Uzasadnienie

 
 

Zwiększenie

Zmniejszenie

 

700

70005

0750

14 916,00

 

Wpływy z czynszów dzierżawnych.

 

750

75023

0970

17 750,00

 

Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Urząd Gminy - refundacje PUP.

 

756

75615

0500

9 362,00

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

756

75615

0910

957,00

 

Odsetki od nieterminowych płatności podatkowych.

 

756

75618

0480

7 635,00

 

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustaw.

 

756

75618

0490

8 804,00

 

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustaw.

 

754

75416

0570

7 419,00

 

Grzywny i mandaty wymierzone przez Straż Gminną.

 

758

75814

0920

3 982,00

 

Odsetki od środków na rachunkach bankowych.

 

852

85214

0960

500,00

 

Wpływy z darowizn na opiekę społeczną.

 

900

90019

0580

4 039,00

 

Grzywny i kary za korzystanie ze środowiska.

 

900

90095

0570

1 509,00

 

Pozostałe grzywny i mandaty.

 

Ogółem

76 873,00

0,00

 

 
             
 

 

Proponowanie zmiany po stronie wydatkowej budżetu na rok bieżący przedstawia poniższa tabela:

 

Dział

Rozdz.

§

Wydatki

Uzasadnienie

 
 

Zwiększenie

Zmniejszenie

 

010

01008

4300

 

5 000,00

Melioracje rowów.

 

010

01095

2830

 

18 695,00

Program Wsparcia Rolnictwa.

 

700

70005

4300

5 000,00

 

Projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

 

700

70005

6050

 

93 582,50

Budownictwo socjalne.

 

700

70005

6060

 

42 428,50

Rozliczenia w wyniku zamiany nieruchomości.

 

710

71004

6050

 

5 000,00

Niewykorzystany limit wydatków związany z planem zagospodarowania przestrzennego.

 

750

75023

4140

10 000,00

 

Obowiązkowe opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

750

75023

6050

 

10 000,00

Koszty wykupu wierzytelności w związku z zadaniem "Przebudowa budynku Urzędu Gminy".

 

754

75412

4360

115,00

 

Opłaty za usługi telekomunikacyjne w remizie w Reptowie.

 

754

75416

4300

 

18 707,00

Obsługa systemu fotoradarowego.

 

801

80101

4010

29 600,00

 

Zapotrzebowanie Szkoły Podstawowej w Kobylance. Utworzenie drugiego oddziału klasy pierwszej. Zatrudnienie nauczyciela asystenta do klasy drugiej.

 

801

80101

4010

140 000,00

 

Realizacja planu organizacyjnego szkoły – SP Kunowo.

 

801

80101

4010

120 000,00

 

Realizacja planu organizacyjnego szkoły – ZSP Reptowo.

 

801

80104

2540

35 000,00

 

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

 

801

80110

4010

14 416,00

 

Realizacja planu organizacyjnego szkoły – ZSP Reptowo.

 

852

85202

4330

18 430,00

 

Wydatki z przeznaczeniem na podopieczną skierowaną do DPS., osobę bezdzietną, nie posiadającą dochodów, pozwalających na pokrycie kosztów pobytu w DPS.

 

852

85206

3110

4 950,00

 

Wydatki na 2 rodziny zastępcze.

 

852

85214

3110

500,00

 

Zasiłki celowe.

 

852

85295

3110

10 000,00

 

Uzupełnienie środków własnych w programie państwa w zakresie dożywiania.

 

854

85401

4040

 

996,00

Przesunięcie środków między działami budżetu z przeznaczeniem na oświatę.

 

854

85401

4110

 

1 814,00

Przesunięcie środków między działami budżetu z przeznaczeniem na oświatę.

 

900

90002

4300

 

77 000,00

Zbieranie i wywóz odpadów komunalnych.

 

900

90095

2310

7 200,00

 

Zapewnienie opieki bezdomnym psom w schronisku w Kiczarowie.

 

900

90095

4010

 

10 000,00

Nadwyżki w planie wynagrodzeń.

 

900

90095

4300

5 000,00

 

Wycinka drzew.

 

900

90095

4360

120,00

 

Opłaty za usługi telekomunikacyjne w Morzyczynie, obiekt muszli koncertowej

 

900

90095

6050

 

40 000,00

Kanalizacja sanitarna przez partycypacje w budowie.

 

921

92109

4360

 

235,00

Rozliczenia z GOK.

 

Ogółem

400 331,00

323 458,00

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20 11 2015 15 08 47proj. uchw. 115-15 ZaA A cznik nr 1 (PDF, 200.08Kb) 2015-11-20 15:08:47 93
20 11 2015 15 08 47proj. uchw. 115-15 ZaA A cznik nr 2 (PDF, 133.36Kb) 2015-11-20 15:08:47 78
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Flejszman

Data wytworzenia:
20 lis 2015

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Flejszman

Data publikacji:
20 lis 2015, godz. 15:08

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Flejszman

Data aktualizacji:
20 lis 2015, godz. 15:08