Projekt Nr 115/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok
Projekt Nr 115/15
U C H W A Ł A NR ……
RADY GMINY KOBYLANKA
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwala się co następuje:
§1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok o kwotę 76.873,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 76.873,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok o kwotę 400.331,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 400.331,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok o kwotę 323.458,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 132.447,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 191.011,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Kłos
Uzasadnienie
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015 wynikają z wykonania dochodów własnych Gminy Kobylanka:
Rozdz. |
§ |
Dochody |
Uzasadnienie |
|||
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|||||
700 |
70005 |
0750 |
14 916,00 |
|
Wpływy z czynszów dzierżawnych. |
|
750 |
75023 |
0970 |
17 750,00 |
|
Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Urząd Gminy - refundacje PUP. |
|
756 |
75615 |
0500 |
9 362,00 |
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych. |
|
756 |
75615 |
0910 |
957,00 |
|
Odsetki od nieterminowych płatności podatkowych. |
|
756 |
75618 |
0480 |
7 635,00 |
|
Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustaw. |
|
756 |
75618 |
0490 |
8 804,00 |
|
Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustaw. |
|
754 |
75416 |
0570 |
7 419,00 |
|
Grzywny i mandaty wymierzone przez Straż Gminną. |
|
758 |
75814 |
0920 |
3 982,00 |
|
Odsetki od środków na rachunkach bankowych. |
|
852 |
85214 |
0960 |
500,00 |
|
Wpływy z darowizn na opiekę społeczną. |
|
900 |
90019 |
0580 |
4 039,00 |
|
Grzywny i kary za korzystanie ze środowiska. |
|
900 |
90095 |
0570 |
1 509,00 |
|
Pozostałe grzywny i mandaty. |
|
Ogółem |
76 873,00 |
0,00 |
|
|||
Proponowanie zmiany po stronie wydatkowej budżetu na rok bieżący przedstawia poniższa tabela:
Rozdz. |
§ |
Wydatki |
Uzasadnienie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|||||
010 |
01008 |
4300 |
|
5 000,00 |
Melioracje rowów. |
|
010 |
01095 |
2830 |
|
18 695,00 |
Program Wsparcia Rolnictwa. |
|
700 |
70005 |
4300 |
5 000,00 |
|
Projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. |
|
700 |
70005 |
6050 |
|
93 582,50 |
Budownictwo socjalne. |
|
700 |
70005 |
6060 |
|
42 428,50 |
Rozliczenia w wyniku zamiany nieruchomości. |
|
710 |
71004 |
6050 |
|
5 000,00 |
Niewykorzystany limit wydatków związany z planem zagospodarowania przestrzennego. |
|
750 |
75023 |
4140 |
10 000,00 |
|
Obowiązkowe opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. |
|
750 |
75023 |
6050 |
|
10 000,00 |
Koszty wykupu wierzytelności w związku z zadaniem "Przebudowa budynku Urzędu Gminy". |
|
754 |
75412 |
4360 |
115,00 |
|
Opłaty za usługi telekomunikacyjne w remizie w Reptowie. |
|
754 |
75416 |
4300 |
|
18 707,00 |
Obsługa systemu fotoradarowego. |
|
801 |
80101 |
4010 |
29 600,00 |
|
Zapotrzebowanie Szkoły Podstawowej w Kobylance. Utworzenie drugiego oddziału klasy pierwszej. Zatrudnienie nauczyciela asystenta do klasy drugiej. |
|
801 |
80101 |
4010 |
140 000,00 |
|
Realizacja planu organizacyjnego szkoły – SP Kunowo. |
|
801 |
80101 |
4010 |
120 000,00 |
|
Realizacja planu organizacyjnego szkoły – ZSP Reptowo. |
|
801 |
80104 |
2540 |
35 000,00 |
|
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych. |
|
801 |
80110 |
4010 |
14 416,00 |
|
Realizacja planu organizacyjnego szkoły – ZSP Reptowo. |
|
852 |
85202 |
4330 |
18 430,00 |
|
Wydatki z przeznaczeniem na podopieczną skierowaną do DPS., osobę bezdzietną, nie posiadającą dochodów, pozwalających na pokrycie kosztów pobytu w DPS. |
|
852 |
85206 |
3110 |
4 950,00 |
|
Wydatki na 2 rodziny zastępcze. |
|
852 |
85214 |
3110 |
500,00 |
|
Zasiłki celowe. |
|
852 |
85295 |
3110 |
10 000,00 |
|
Uzupełnienie środków własnych w programie państwa w zakresie dożywiania. |
|
854 |
85401 |
4040 |
|
996,00 |
Przesunięcie środków między działami budżetu z przeznaczeniem na oświatę. |
|
854 |
85401 |
4110 |
|
1 814,00 |
Przesunięcie środków między działami budżetu z przeznaczeniem na oświatę. |
|
900 |
90002 |
4300 |
|
77 000,00 |
Zbieranie i wywóz odpadów komunalnych. |
|
900 |
90095 |
2310 |
7 200,00 |
|
Zapewnienie opieki bezdomnym psom w schronisku w Kiczarowie. |
|
900 |
90095 |
4010 |
|
10 000,00 |
Nadwyżki w planie wynagrodzeń. |
|
900 |
90095 |
4300 |
5 000,00 |
|
Wycinka drzew. |
|
900 |
90095 |
4360 |
120,00 |
|
Opłaty za usługi telekomunikacyjne w Morzyczynie, obiekt muszli koncertowej |
|
900 |
90095 |
6050 |
|
40 000,00 |
Kanalizacja sanitarna przez partycypacje w budowie. |
|
921 |
92109 |
4360 |
|
235,00 |
Rozliczenia z GOK. |
|
Ogółem |
400 331,00 |
323 458,00 |
|
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
20 11 2015 15 08 47proj. uchw. 115-15 ZaA A cznik nr 1 (PDF, 200.08Kb) | 2015-11-20 15:08:47 | 93 | |
20 11 2015 15 08 47proj. uchw. 115-15 ZaA A cznik nr 2 (PDF, 133.36Kb) | 2015-11-20 15:08:47 | 78 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krzysztof Flejszman Data wytworzenia:
20 lis 2015
Osoba dodająca informacje
Krzysztof Flejszman Data publikacji:
20 lis 2015, godz. 15:08
Osoba aktualizująca informacje
Krzysztof Flejszman Data aktualizacji:
20 lis 2015, godz. 15:08